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为加快推进我中心内部控制体系建设工作,系统性地完善中心岗位职责和各项内控制度,提高住房公积金管理水平和风险防范能力,推进中心业务规范化,桂林市住房公积金管理中心近期组织开展内部控制专项检查。
6月中旬,审计稽核科唐五川科长一行六人来到兴安县管理部开展专项检查,重点检查内部控制制度学习及执行情况。管理部主任阳艳妮向检查组汇报了兴安县管理部学习内部控制制度情况,通过对重点难点摘抄学习等方式,深刻地理解内容,用于指导实际工作。同时,向专项检查组总结汇报了办事群众近期反馈的意见和建议。检查组对我管理部此次内部控制学习成果予以肯定,要求大家在工作中遵循相关内部控制规范,以适应新形势下的内部控制管理要求。此次专项检查,还同步开展了固定资产盘点和绩效管理推进情况汇报。
下一步,兴安县管理部将继续增强内控意识,严格执行内部控制相关规定,强化责任担当,严格风险防控,筑牢风险防线,促进公积金事业健康发展。
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